Z6尊龙凯时

公司审计处组织发展内部审计人员业务知识培训
颁布日期: 2018-08-27

 8月23日上午,Z6尊龙凯时审计处组织发展内部审计人员业务知识培训。公司财政总监陆美豪出席并作开班讲话,9位专(兼)职内部审计人员参与培训。

陆美豪在开班讲话中强调:一是理解内审工作对公司内部节造造度的建设、美满、监督、落实执杏注评价及优化的沉大意思;二是内部审计的蹊径要通例审计和专项审计相结合,逐步发展任期经济责任审计;三是内审工作应沉点关注沉点项目、吃亏项目及标杆项目,长于总结不及及亮点,为项目提质增效做出应有的贡献;四是要加强内部审计了局使用,长于发现造度缺点,挖掘出产过程中的问题并提出解决问题的步骤和措施,提高企业治理水平;五是要求审计部门采取多种大局的发展培训工作,提高审计人员业务水平。

培训集中进建了上海国度管帐学院的《财政舞弊系列一:报表粉饰》课程?纬叹咛褰馑盗瞬普舞弊报表粉饰知识,沉点解说收入、用度、资产、负债、现金流等五大报表身分的陷阱。

通过这次培训,公司整个专(兼)职内部审计人员对财政舞弊伎俩及报表粉饰常见手法有了进一步的意识和理解,加强了从报表层面鉴别舞弊的理论知识,为内审人员跳出财政从审计的角度反视报表数据提供了思路。

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培训现场

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